會計人對于稅務(wù)系統(tǒng)的顯示的增值稅數(shù)額與實際繳納的稅額有差這樣的情況不知道大家有沒有遇到過,如果對這部分內(nèi)容不太了解,那就和會計網(wǎng)一起來學(xué)習(xí)一下吧!
報稅系統(tǒng)增值稅比實際交的少怎么做賬?
財務(wù)記賬要以進(jìn)銷發(fā)票數(shù)為準(zhǔn)(不考慮進(jìn)項轉(zhuǎn)出等個別因素),不存在四舍五入問題,造成差數(shù)的原因是財務(wù)賬記完后未與稅表核對,如果稅表差數(shù)是通過不了比對的,也就是說根本不可能申報成功。增值稅銷項是根據(jù)開票系統(tǒng)統(tǒng)計出來,進(jìn)項是根據(jù)遠(yuǎn)程認(rèn)證或現(xiàn)在的網(wǎng)上勾選認(rèn)證完成的,一分錢也不會差的。
記賬要找出所差的金額是差在銷項多計抑或是進(jìn)項少計了,會計分錄如下:
摘要:更正上月某號憑證少計進(jìn)項數(shù)額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:存貨/相關(guān)會計科目
1、發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報稅系統(tǒng)有差額,沒有關(guān)系,這是由于小數(shù)點(diǎn)后面保留位數(shù)和相加合計數(shù)不一至造成的,是客觀的;
2、處理方法如下:
納稅申報時按增值稅報稅系統(tǒng)上的數(shù)字填寫即可,對自動導(dǎo)入納稅申報表上的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行修改。
其實很少會出現(xiàn)這樣的情況,如果真的遇到了這樣的情況不知道怎么處理的,可以致電當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,咨詢專業(yè)的工作人員,工作人員會給一些比較建議,怎么處理這樣的情況會比較好。
以上就是有關(guān)稅額與實際繳納的不符的相關(guān)內(nèi)容,希望可以幫助大家,想了解更多的會計知識,請多多關(guān)注會計網(wǎng)!
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