審計(jì)了解內(nèi)部控制的深度指注冊(cè)會(huì)計(jì)師在了解被審計(jì)單位及其環(huán)境時(shí),對(duì)單位內(nèi)部控制的程度進(jìn)行了解的行為,包括評(píng)價(jià)控制的設(shè)計(jì)并確定其是否得到執(zhí)行的行為,但不包括對(duì)控制是否得到一貫執(zhí)行的測(cè)試。在了解被審計(jì)單位內(nèi)部控制的深度時(shí),需要評(píng)價(jià)控制的設(shè)計(jì)并確認(rèn)涉及考慮該控制單獨(dú)或連同其他控制是否能夠有效防止或發(fā)現(xiàn)并糾正重大錯(cuò)報(bào),然后通過實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序以獲取有關(guān)控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行的審計(jì)證據(jù),以及了解內(nèi)部控制與測(cè)試控制運(yùn)行有效性的關(guān)系。
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