內(nèi)部會(huì)計(jì)控制審計(jì)指審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制制度和單位日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算內(nèi)容就其健全性、合理性及有效性所開展的審查監(jiān)督工作。其中內(nèi)部會(huì)計(jì)控制審計(jì)的內(nèi)容包括對(duì)貨幣資金會(huì)計(jì)控制的審計(jì)、對(duì)實(shí)物財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)控制的審計(jì)、對(duì)對(duì)外投資借款和擔(dān)保會(huì)計(jì)控制的審計(jì)、對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)控制的審計(jì)、對(duì)材料采購(gòu)與付款會(huì)計(jì)控制的審計(jì)、對(duì)自籌資金固定資產(chǎn)投資會(huì)計(jì)控制的審計(jì)、對(duì)產(chǎn)品銷售和各項(xiàng)收入會(huì)計(jì)控制的審計(jì)、對(duì)成本費(fèi)用會(huì)計(jì)控制的審計(jì)、對(duì)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)與崗位分工會(huì)計(jì)控制的審計(jì)以及對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的審計(jì)等。
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