制度基礎(chǔ)審計(jì)的主要內(nèi)容有:
1、檢查和評價會計(jì)控制制度、管理控制制度和內(nèi)部審計(jì)制度的合理性、適應(yīng)性與有效性;
2、確定經(jīng)營活動及業(yè)務(wù)處理與方針政策、計(jì)劃程序、手續(xù)要求的相符程度;
3、確定單位財務(wù)會計(jì)資料及其他經(jīng)濟(jì)資料的真實(shí)性、完整性與可靠性;
4、鑒定對各種資源獲取、保護(hù)、使用控制的適當(dāng)性;
5、檢查和評價單位的管理業(yè)績、經(jīng)營效率和各部門完成本職工作的質(zhì)量。
制度基礎(chǔ)審計(jì),是在重點(diǎn)審查內(nèi)部控制制度各個控制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上,借以發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制制度的薄弱之處,找出問題發(fā)生的根源,然后針對這些環(huán)節(jié)擴(kuò)大檢查范圍,而對內(nèi)部控制制度有效之處,則可縮小其檢查范圍,或簡化其審計(jì)程序的一種審計(jì)方法。
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