現(xiàn)金支出內(nèi)部控制是會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)人員在企業(yè)現(xiàn)金流出環(huán)節(jié)對(duì)現(xiàn)金采取的管理措施,以保證不支付任何未經(jīng)有關(guān)主管認(rèn)可批準(zhǔn)付款的款項(xiàng)。
現(xiàn)金支出內(nèi)部控制的內(nèi)容主要包括根據(jù)國(guó)家規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金;采購(gòu)、出納、記賬工作必須由專人負(fù)責(zé),分工辦理,相互牽制和制約;填制付款單據(jù)、簽發(fā)支票和付款需要分工辦理,互相監(jiān)督;任何一項(xiàng)需要付款的業(yè)務(wù)都需要原始憑證,由經(jīng)辦人簽字,主管審核同意并經(jīng)會(huì)計(jì)人員復(fù)核認(rèn)為應(yīng)予付款后,出納才能據(jù)以付款;存出的保證金、押金、備用金等應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)。
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