財(cái)政審計(jì)的主要內(nèi)容包括:
1、審查被審單位的財(cái)政、財(cái)政收入和財(cái)政支出是否符合有關(guān)規(guī)定,以及是否存在違反財(cái)政法紀(jì)的行為。
2、審查被審單位的財(cái)政報(bào)表和會(huì)計(jì)記錄是否正確合法;
3、審查被審單位的財(cái)政內(nèi)部控制制度是否健全和起到監(jiān)督作用;
4、審查單位的財(cái)政管理?xiàng)l例是否完備及被有效執(zhí)行。
財(cái)政審計(jì)是對(duì)被審計(jì)單位財(cái)政、財(cái)政收支款項(xiàng)和管理制度等方面所開展的審計(jì)工作。通過有序開展財(cái)政審計(jì)工作,有利于促進(jìn)被審計(jì)單位內(nèi)部管理工作的改善,增強(qiáng)被審計(jì)單位財(cái)政信息的真實(shí)性以及可靠性,從而提高審計(jì)結(jié)果的質(zhì)量。
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