內(nèi)部控制審核是注冊(cè)會(huì)計(jì)師接受委托,根據(jù)被審核單位管理層對(duì)特定日期與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的內(nèi)部控制有效性的認(rèn)定進(jìn)行審核并發(fā)表審核意見(jiàn)的過(guò)程。內(nèi)部控制審核的實(shí)質(zhì)是一項(xiàng)專門鑒證業(yè)務(wù),其審核的范圍僅限于特定日期與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的內(nèi)部控制,主要用于明確被審核單位管理層建立健全內(nèi)部控制并保持其有效性的責(zé)任。
內(nèi)部控制有效性指企業(yè)建立與實(shí)施內(nèi)部控制對(duì)實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)提供合理保證的程度,包括內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的有效性和內(nèi)部控制運(yùn)行的有效性。
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