內(nèi)部審計(jì)控制指由單位內(nèi)部審計(jì)部門所進(jìn)行的控制,是內(nèi)部控制的一個(gè)組成部分,內(nèi)部審計(jì)控制的主要作用是對(duì)單位內(nèi)部的各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、管理制度是否合規(guī)、合理及有效進(jìn)行獨(dú)立的評(píng)價(jià),以確定既定的政策和程序是否得到貫徹、是否遵循建立的標(biāo)準(zhǔn)、資源的利用是否合理有效以及單位的目標(biāo)是否可以如期實(shí)現(xiàn)。
實(shí)施內(nèi)部審計(jì)控制,應(yīng)當(dāng)保持審計(jì)的獨(dú)立性以及確保審計(jì)監(jiān)督的及時(shí)性,保證內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的時(shí)效性一致,同時(shí)內(nèi)部審計(jì)工作人員需要加強(qiáng)對(duì)子公司和下屬部門的審計(jì)監(jiān)督。
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