內(nèi)部稽核制度的內(nèi)容主要包括
內(nèi)部稽核制度的內(nèi)容包括:1、審核財(cái)務(wù)、成本、費(fèi)用等計(jì)劃指標(biāo)項(xiàng)目;2、審核實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)收支;3、審核會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料;4、審核各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的增減變動(dòng)和結(jié)存情況。