采購比價審計的主要內(nèi)容包括審查單位采購控制制度是否健全合理、審查單位采購計劃的編制是否及時準(zhǔn)確、審查單位的驗收程序是否正確、審查單位的采購價格是否合理與合同內(nèi)容是否合規(guī)及審查單位采購結(jié)算工作是否完備。其中采購比價審計指單位的內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員對被審計單位將要購置各類物資的價格和購置行為的合理性、合法性、有效性、經(jīng)濟性所開展的審計監(jiān)督和評價活動,其實質(zhì)上是對單位采購活動所進(jìn)行的一系列事前、事中以及事后的審計工作。
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