內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容主要包括:
1、財(cái)務(wù)審計(jì),包含對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益以及損益的審計(jì)。
2、經(jīng)營(yíng)審計(jì),包含對(duì)企業(yè)物資供應(yīng)、生產(chǎn)組織、技術(shù)工藝、資源利用、成本、存貨資金以及產(chǎn)品銷售狀況的審查。
3、管理審計(jì),主要審查企業(yè)的管理職能以及企業(yè)各管理職能部門的工作。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理,主要監(jiān)督和評(píng)價(jià)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的有效性以及評(píng)價(jià)企業(yè)相關(guān)的管理、經(jīng)營(yíng)和信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
內(nèi)部審計(jì)是建立于組織內(nèi)部、服務(wù)于管理部門的一種獨(dú)立的檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng)。
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