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銷項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄是什么?

2021-10-26 23:29  責(zé)編:春婷  瀏覽:9124
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  企業(yè)在銷售貨物時(shí),需要向購(gòu)貨方收取銷項(xiàng)稅。其中銷項(xiàng)稅是指銷售貨物或有應(yīng)稅項(xiàng)的稅金時(shí)應(yīng)交的稅金。對(duì)于銷項(xiàng)稅額,應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄?

銷項(xiàng)稅額分錄

  銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄

  借:應(yīng)收賬款/銀行存款等

    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入/固定資產(chǎn)清理等

      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

      應(yīng)交稅費(fèi)是什么意思?

  應(yīng)交稅費(fèi)是指企業(yè)根據(jù)在一定時(shí)期內(nèi)取得的營(yíng)業(yè)收入、實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)等,按照現(xiàn)行稅法規(guī)定,采用一定的計(jì)稅方法計(jì)提的應(yīng)交納的各種稅費(fèi)。

  應(yīng)交稅費(fèi)包括企業(yè)依法交納的增值稅、消費(fèi)稅、資源稅、土地增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船稅、教育費(fèi)附加以及在上繳國(guó)家之前,由企業(yè)代收代繳的個(gè)人所得稅等。

  什么是銷項(xiàng)稅?

  在商品的流通過(guò)程中,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)商品或勞務(wù)在流轉(zhuǎn)過(guò)程中的增值額征收稅額,即增值稅。增值稅分為進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅。其中,銷項(xiàng)稅一般都是一般納稅人在銷售貨物的過(guò)程中,向購(gòu)貨方收取的增值稅。所以,一般納稅人在銷售貨物時(shí)需要收取兩部分錢,不含稅價(jià)款與銷項(xiàng)稅額。

  企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬中,設(shè)置“銷項(xiàng)稅額”等專欄,用來(lái)記錄企業(yè)銷售貨物中收取的增值稅額。企業(yè)收取的銷項(xiàng)稅額用藍(lán)字登記;退回貨物應(yīng)沖銷銷項(xiàng)稅額,用紅字登記。

  企業(yè)銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄

  借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  月末結(jié)轉(zhuǎn),其會(huì)計(jì)分錄如下:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(若進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅為紅數(shù))

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(若進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅為紅數(shù))

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